Formation TVA : Bases et comptabilisation
  • 100% de stagiaires satisfaits

Formation TVA : Maîtriser les bases et la comptabilisation

Quelles sont les règles comptables de la TVA, ou Taxe sur la Valeur Ajoutée ? Quelle est son incidence sur la comptabilité d'une entreprise ou d'un commerce ? Le mécanisme de la TVA, sans être complexe, nécessite tout de même un certain apprentissage pour en comprendre le fonctionnement, en maîtriser la comptabilité et ses écritures. C'est là que le CNFCE intervient ! Notre formation TVA : bases et comptabilisation fera très rapidement le point sur les fondamentaux de cet impôt indirect (mécanisme, fonctionnement, comptabilisation etc.) pour vous accompagner efficacement dans la réussite de vos projets d'entreprise. 


Objectifs pédagogiques de la formation TVA : Bases et comptabilisation

  • Identifier le mécanisme de la TVA, sa comptabilisation et définir les mentions obligatoires sur les factures
  • Calculer la TVA collectée, récupérable, à payer (ou la créance correspondante)

Programme

Programme daté du 10/4/2023

Introduction aux bases de la TVA : Maîtriser le mécanisme de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

  • TVA collectée et TVA déductible : quelles sont les différences ? 
  • TVA à payer et créance de TVA : quelles sont les règles comptables ? 

Calculer la TVA collectée par les services de comptabilité clients

  • Prendre connaissance des opérations imposables par nature et les opérations exonérées (et formalités liées)
  • La base imposable : de quoi est-elle constituée ? 
  • Le fait générateur et l'exigibilité : la distinction des opérations sur biens et services
  • Visualiser le problème des impayés et son incidence sur la comptabilité 

Calculer la TVA déductible pour les services de comptabilité achats

  • Prendre connaissance des donditions de forme, de fond et de délais
  • Se représenter les dépenses exclues du droit à déduction et ses principes généraux : 
    • Logement
    • Véhicules
    • Produits pétroliers
    • Cadeaux
  • Etudier le problème particulier des frais de mission et de réception (comptes 625)
  • Les autres cas particuliers : importations et acquisitions intracommunautaires

Maîtriser les règles de facturation, la comptabilisation et les déclarations de la TVA 

  • S'informer sur les écritures de base : difficultés incluses (livraisons à soi-même, coefficient de déductibilité)
  • Etre en mesure de réaliser la déclaration de TVA (CA3)
  • Etre en mesure de réaliser la déclaration d'échanges de biens (DEB)
  • Visualiser les différentes positions possibles par rapport au fisc (dette ou créance) et leurs traitements possibles

Publics & pré-requis

Public cible

Collaborateurs des services de comptabilité clients et fournisseurs

Pré-requis

Il est recommandé d'avoir des bases en comptabilité pour suivre la formation TVA Bases et comptabilisation


Méthodes pédagogiques

  • Exposé interactif, illustré d'exemples concrets
  • Exercices pratiques
  • Etudes de cas
  • Support de cours formation TVA : Bases et comptabilisation
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages


« Très bon suivi administratif, formation enrichissante et instructive. »

PHIBOR Entreprises

Christine D. - Assistante de direction


« Très satisfaisant »

Association Leila

Aziz A. - Gestionnaire de formation


« Très satisfaite de la formation. »
Témoignages clients cnfce paris notaire

Paris Notaires Services

Sandrine G.